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中注協(xié)提示規(guī)范內控審計程序 提升上市公司內控審計質量

每日經濟新聞 2026-04-15 10:11:01

每經AI快訊,4月15日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布提示:監(jiān)管發(fā)現,部分會計師事務所存在對內部控制審計工作重視不足,對內部控制審計責任認識不清,未將內部控制審計作為一項獨立業(yè)務,將內部控制審計工作等同于財務報表審計中的了解內部控制和控制測試程序等問題。中國注冊會計師協(xié)會提醒會計師事務所在開展上市公司內部控制審計工作中,在執(zhí)行集團內部控制審計業(yè)務時,要評估與組成部分相關的導致集團財務報表發(fā)生重大錯報的風險,并根據其風險程度給予相應的審計關注。考慮財務報表審計中對舞弊風險和其他錯報風險的評估結果,恰當設計內部控制審計的工作重點與資源配置,對涉及資金占用與違規(guī)擔保、重大關聯(lián)交易決策、重大會計判斷和估計的事項、往年財務報表存在重大會計差錯更正等風險因素的內部控制予以重點關注。

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